石柱土家族自治县三益乡人民政府2024年度部门决算情况说明
石柱土家族自治县三益乡人民政府
2024年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
三益乡人民政府(本级)具有党委和政府两种职责,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔、考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
政府工作职责:(1)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(2)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(3)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(4)完成上级政府交办的其他事项。
(二)机构设置
本单位为重庆市石柱土家族自治县三益乡人民政府所属二级预算单位,单位类型为行政单位,决算编报类型为单户表 ,按照政府会计准则制度填报决算数据。
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个,比上年增减 0个。
三益乡人民政府(本级)设置基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室等5个综合办事机构。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为699.17万元。收、支与2023年度相比,减少351.62万元,下降33.5%,主要原因是本年较上年建设项目减少,且去年退休2人后未新招录人员,项目支出和人员经费支出较上年减少。
1.收入情况。2024年度收入合计699.17万元,与2023年度相比,减少351.62万元,下降33.5%,主要原因是本年较上年建设项目减少,且去年退休2人后未新招录人员,项目支出和人员经费支出较上年减少。其中:财政拨款收入699.17万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计699.17万元,与2023年度相比,减少351.62万元,下降33.5%,主要原因是本年较上年建设项目减少,且去年退休2人后未新招录人员,项目支出和人员经费支出较上年减少。其中:基本支出387.11万元,占55.4%;项目支出312.06万元,占44.6%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为699.17万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少351.62万元,下降33.5%。主要原因是本年较上年建设项目减少,且去年退休2人后未新招录人员,项目支出和人员经费支出较上年减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入688.45万元,与2023年度相比,减少361.62万元,下降34.4%。主要原因是本年较上年建设项目减少,且去年退休2人后未新招录人员,项目支出和人员经费支出较上年减少。较年初预算数增加164.47万元,增长31.4%。主要原因是年中预算调整,石财[2024]12号,三益乡养老服务中心建设项目10.00万元,非税体制结算8.54万元;石财[2024]24号,三益乡基层政权补助资金5.00万元,农村生活垃圾收运和场镇管理补助14.40万元,财政工作综合绩效评价奖补2.00万元;石财[2024]377号,补缴职工养老保险和职业年金差额资金29.63万元;渝财建[2024]74号,大弯坡至岳家楼窄改宽项目资金9.64万元;渝财预〔2023〕39号,农村人居环境综合治理改革绩效考核资金7.50万元;渝财农[2023]146号,辣椒规模基地建设项目资金20.63万元,低收入群体“一户一策”精准帮扶促增收项目33.78万元,耕地流出整治补助项目12.60万元,粮油产业发展补助项目6.45万元,乡村振兴积分激励项目3.41万元;渝财农[2023]161号,农村生活垃圾分类先锋创建项目4.44万元;渝财行政〔2023〕146号,巩固脱贫攻坚成果补短板项目5.36万元等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出688.45万元,与2023年度相比,减少361.62万元,下降34.4%。主要原因是本年较上年建设项目减少,且去年退休2人后未新招录人员,项目支出和人员经费支出较上年减少。较年初预算数增加164.47万元,增长31.4%。主要原因是年中预算调整,石财[2024]12号,三益乡养老服务中心建设项目10.00万元,非税体制结算8.54万元;石财[2024]24号,三益乡基层政权补助资金5.00万元,农村生活垃圾收运和场镇管理补助14.40万元,财政工作综合绩效评价奖补2.00万元;石财[2024]377号,补缴职工养老保险和职业年金差额资金29.63万元;渝财建[2024]74号,大弯坡至岳家楼窄改宽项目资金9.64万元;渝财预〔2023〕39号,农村人居环境综合治理改革绩效考核资金7.50万元;渝财农[2023]146号,辣椒规模基地建设项目资金20.63万元,低收入群体“一户一策”精准帮扶促增收项目33.78万元,耕地流出整治补助项目12.60万元,粮油产业发展补助项目6.45万元,乡村振兴积分激励项目3.41万元;渝财农[2023]161号,农村生活垃圾分类先锋创建项目4.44万元;渝财行政〔2023〕146号,巩固脱贫攻坚成果补短板项目5.36万元等。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出283.59万元,占41.2%,较年初预算数增加11.21万元,增长4.1%,主要原因是非税体制结算8.54万元,财政工作综合绩效评价奖补2.00万元。
(2)社会保障和就业支出89.23万元,占13.0%,较年初预算数增加35.37万元,增长65.7%,主要原因是补缴职工养老保险和职业年金差额资金29.63万元,基层政权补助资金5.00万元。
(3)卫生健康支出20.92万元,占3.0%,较年初预算数减少0.06万元,下降0.3%。
(4)节能环保支出7.50万元,占1.1%,较年初预算数增加7.50万元,增长100.0%,主要原因是农村人居环境综合治理改革绩效考核资金7.50万元。
(5)城乡社区支出18.84万元,占2.7%,较年初预算数增加18.84万元,增长100.0%,主要原因是农村生活垃圾收运和场镇管理补助14.40万元,农村生活垃圾分类先锋创建项目4.44万元。
(6)农林水支出235.06万元,占34.1%,较年初预算数增加81.85万元,增长53.4%,主要原因是辣椒规模基地建设项目资金20.63万元,低收入群体“一户一策”精准帮扶促增收项目33.78万元,耕地流出整治补助项目12.60万元,粮油产业发展补助项目6.45万元,乡村振兴积分激励项目3.41万元,巩固脱贫攻坚成果补短板项目5.36万元等。
(7)交通运输支出9.64万元,占1.4%,较年初预算数增加9.64万元,增长100.0%,主要原因是大弯坡至岳家楼窄改宽项目资金9.64万元。
(8)住房保障支出23.31万元,占3.4%,较年初预算数减少0.08万元,下降0.3%。
(9)灾害防治及应急管理支出0.36万元,占0.1%,较年初预算数增加0.19万元,增长111.8%,主要原因是地质灾害防治员补助资金0.36万元。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出387.11万元。其中:
人员经费330.82万元,与2023年度相比,减少30.20万元,下降8.4%,主要原因是2023年度退休2人,本年度未新增人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。
公用经费56.29万元,与2023年度相比,减少1.79万元,下降3.1%,主要原因是落实政府过紧日子要求,厉行节约,精简会议,本年度未开支培训费和会议费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入10.72万元,与2023年度相比,增加10.00万元,增长1388.9%,主要原因是增加三益乡养老服务中心建设项目10.00万元。本年支出10.72万元,与2023年度相比,增加10.00万元,增长1388.9%,主要原因是增加三益乡养老服务中心建设项目10.00万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计6.76万元,较年初预算数减少1.48万元,下降18.0%,主要原因是压减三公经费。较上年支出数无增减。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
公务用车运行维护费6.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、洗车费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
公务接待费0.76万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.48万元,下降66.1%,主要原因是严控三公经费。较上年支出数无增减。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待60批次360人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费21.03元,车均购置费0万元,车均维护费2.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减。本年度培训费支出0.00万元,与2023年度相比,无变化。本年度差旅费支出13.67万元,与2023年度相比,减少0.39万元,下降2.8%,主要原因是落实政府过紧日子要求,厉行节约。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出56.29万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少1.79万元,下降3.1%,主要原因是主要原因是落实政府过紧日子要求,厉行节约,精简会议,本年度未开支培训费和会议费。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和51个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金312.06万元。
(二)单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
收入支出决算表 | |||||
部门:石柱土家族自治县三益乡人民政府本级 |
01表 | ||||
单位:元 | |||||
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,884,458.14 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
2,835,884.94 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
107,200.00 |
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
||
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
892,343.70 | |
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
209,169.50 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
75,000.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
195,600.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
2,350,567.00 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
96,366.00 | ||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
233,127.00 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
3,600.00 | ||
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
100,000.00 | ||
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
本年收入合计 |
27 |
6,991,658.14 |
本年支出合计 |
57 |
6,991,658.14 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
58 |
||
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
59 |
||
总计 |
30 |
6,991,658.14 |
总计 |
60 |
6,991,658.14 |
收入决算表 | ||||||||||
部门:石柱土家族自治县三益乡人民政府本级 |
02表 单位:元 | |||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
6,991,658.14 |
6,991,658.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
2,835,884.94 |
2,835,884.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20101 |
人大事务 |
71,800.00 |
71,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010108 |
代表工作 |
67,800.00 |
67,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,760,084.94 |
2,760,084.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010301 |
行政运行 |
2,598,248.44 |
2,598,248.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010302 |
一般行政管理事务 |
161,836.50 |
161,836.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20132 |
组织事务 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013202 |
一般行政管理事务 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
892,343.70 |
892,343.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20802 |
民政管理事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
830,538.70 |
830,538.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
行政单位离退休 |
99,799.00 |
99,799.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
493,563.50 |
493,563.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
237,176.20 |
237,176.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20808 |
抚恤 |
10,795.00 |
10,795.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080899 |
其他优抚支出 |
10,795.00 |
10,795.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20828 |
退役军人管理事务 |
1,010.00 |
1,010.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082805 |
军供保障 |
1,010.00 |
1,010.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
209,169.50 |
209,169.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
209,169.50 |
209,169.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
167,269.50 |
167,269.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
41,900.00 |
41,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
211 |
节能环保支出 |
75,000.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21104 |
自然生态保护 |
75,000.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2110402 |
农村环境保护 |
75,000.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
212 |
城乡社区支出 |
195,600.00 |
195,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
188,400.00 |
188,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
188,400.00 |
188,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7,200.00 |
7,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
7,200.00 |
7,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
213 |
农林水支出 |
2,350,567.00 |
2,350,567.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21301 |
农业农村 |
212,836.00 |
212,836.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130108 |
病虫害控制 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130110 |
执法监管 |
21,600.00 |
21,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130119 |
防灾救灾 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130121 |
农业结构调整补贴 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130124 |
农村合作经济 |
10,565.00 |
10,565.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
133,671.00 |
133,671.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21302 |
林业和草原 |
25,000.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
25,000.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21303 |
水利 |
21,800.00 |
21,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130399 |
其他水利支出 |
21,800.00 |
21,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
849,683.00 |
849,683.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130505 |
生产发展 |
396,534.00 |
396,534.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
453,149.00 |
453,149.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21307 |
农村综合改革 |
1,241,248.00 |
1,241,248.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,241,248.00 |
1,241,248.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
214 |
交通运输支出 |
96,366.00 |
96,366.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21401 |
公路水路运输 |
96,366.00 |
96,366.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2140104 |
公路建设 |
96,366.00 |
96,366.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
233,127.00 |
233,127.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
233,127.00 |
233,127.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
233,127.00 |
233,127.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3,600.00 |
3,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22406 |
自然灾害防治 |
3,600.00 |
3,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2240601 |
地质灾害防治 |
3,600.00 |
3,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
229 |
其他支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表 | |||||||||
部门:石柱土家族自治县三益乡人民政府本级 |
03表 | ||||||||
单位:元 | |||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
6,991,658.14 |
3,871,083.64 |
3,120,574.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
2,835,884.94 |
2,598,248.44 |
237,636.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20101 |
人大事务 |
71,800.00 |
0.00 |
71,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010108 |
代表工作 |
67,800.00 |
0.00 |
67,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,760,084.94 |
2,598,248.44 |
161,836.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010301 |
行政运行 |
2,598,248.44 |
2,598,248.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010302 |
一般行政管理事务 |
161,836.50 |
0.00 |
161,836.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20132 |
组织事务 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013202 |
一般行政管理事务 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
892,343.70 |
830,538.70 |
61,805.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20802 |
民政管理事务 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
830,538.70 |
830,538.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
行政单位离退休 |
99,799.00 |
99,799.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
493,563.50 |
493,563.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
237,176.20 |
237,176.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20808 |
抚恤 |
10,795.00 |
0.00 |
10,795.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080899 |
其他优抚支出 |
10,795.00 |
0.00 |
10,795.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20828 |
退役军人管理事务 |
1,010.00 |
0.00 |
1,010.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082805 |
军供保障 |
1,010.00 |
0.00 |
1,010.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
209,169.50 |
209,169.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
209,169.50 |
209,169.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
167,269.50 |
167,269.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
41,900.00 |
41,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
211 |
节能环保支出 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21104 |
自然生态保护 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2110402 |
农村环境保护 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
212 |
城乡社区支出 |
195,600.00 |
0.00 |
195,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
188,400.00 |
0.00 |
188,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
188,400.00 |
0.00 |
188,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7,200.00 |
0.00 |
7,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
7,200.00 |
0.00 |
7,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
213 |
农林水支出 |
2,350,567.00 |
0.00 |
2,350,567.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21301 |
农业农村 |
212,836.00 |
0.00 |
212,836.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130108 |
病虫害控制 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130110 |
执法监管 |
21,600.00 |
0.00 |
21,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130119 |
防灾救灾 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130121 |
农业结构调整补贴 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130124 |
农村合作经济 |
10,565.00 |
0.00 |
10,565.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
133,671.00 |
0.00 |
133,671.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21302 |
林业和草原 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21303 |
水利 |
21,800.00 |
0.00 |
21,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130399 |
其他水利支出 |
21,800.00 |
0.00 |
21,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
849,683.00 |
0.00 |
849,683.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130505 |
生产发展 |
396,534.00 |
0.00 |
396,534.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
453,149.00 |
0.00 |
453,149.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21307 |
农村综合改革 |
1,241,248.00 |
0.00 |
1,241,248.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,241,248.00 |
0.00 |
1,241,248.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
214 |
交通运输支出 |
96,366.00 |
0.00 |
96,366.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21401 |
公路水路运输 |
96,366.00 |
0.00 |
96,366.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2140104 |
公路建设 |
96,366.00 |
0.00 |
96,366.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
233,127.00 |
233,127.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
233,127.00 |
233,127.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
233,127.00 |
233,127.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3,600.00 |
0.00 |
3,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22406 |
自然灾害防治 |
3,600.00 |
0.00 |
3,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2240601 |
地质灾害防治 |
3,600.00 |
0.00 |
3,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
229 |
其他支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门:石柱土家族自治县三益乡人民政府本级 |
04表 | |||||||
单位:元 | ||||||||
收 入 |
支 出 | |||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,884,458.14 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,835,884.94 |
2,835,884.94 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
107,200.00 |
二、外交支出 |
34 |
||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
892,343.70 |
892,343.70 |
||||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
209,169.50 |
209,169.50 |
||||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
75,000.00 |
75,000.00 |
||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
195,600.00 |
188,400.00 |
7,200.00 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
2,350,567.00 |
2,350,567.00 |
||||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
96,366.00 |
96,366.00 |
||||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
233,127.00 |
233,127.00 |
||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
3,600.00 |
3,600.00 |
||||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
本年收入合计 |
27 |
6,991,658.14 |
本年支出合计 |
59 |
6,991,658.14 |
6,884,458.14 |
107,200.00 |
|
年初结转和结余 |
28 |
年末结转和结余 |
60 |
|||||
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
总计 |
32 |
6,991,658.14 |
总计 |
64 |
6,991,658.14 |
6,884,458.14 |
107,200.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
部门:石柱土家族自治县三益乡人民政府本级 |
05表 | |||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,884,458.14 |
3,871,083.64 |
3,013,374.50 |
6,884,458.14 |
3,871,083.64 |
3,013,374.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,835,884.94 |
2,598,248.44 |
237,636.50 |
2,835,884.94 |
2,598,248.44 |
237,636.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
71,800.00 |
0.00 |
71,800.00 |
71,800.00 |
0.00 |
71,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010108 |
代表工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67,800.00 |
0.00 |
67,800.00 |
67,800.00 |
0.00 |
67,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,760,084.94 |
2,598,248.44 |
161,836.50 |
2,760,084.94 |
2,598,248.44 |
161,836.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,598,248.44 |
2,598,248.44 |
0.00 |
2,598,248.44 |
2,598,248.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
161,836.50 |
0.00 |
161,836.50 |
161,836.50 |
0.00 |
161,836.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
892,343.70 |
830,538.70 |
61,805.00 |
892,343.70 |
830,538.70 |
61,805.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
830,538.70 |
830,538.70 |
0.00 |
830,538.70 |
830,538.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
99,799.00 |
99,799.00 |
0.00 |
99,799.00 |
99,799.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
493,563.50 |
493,563.50 |
0.00 |
493,563.50 |
493,563.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
237,176.20 |
237,176.20 |
0.00 |
237,176.20 |
237,176.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,795.00 |
0.00 |
10,795.00 |
10,795.00 |
0.00 |
10,795.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,795.00 |
0.00 |
10,795.00 |
10,795.00 |
0.00 |
10,795.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20828 |
退役军人管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,010.00 |
0.00 |
1,010.00 |
1,010.00 |
0.00 |
1,010.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082805 |
军供保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,010.00 |
0.00 |
1,010.00 |
1,010.00 |
0.00 |
1,010.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
209,169.50 |
209,169.50 |
0.00 |
209,169.50 |
209,169.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
209,169.50 |
209,169.50 |
0.00 |
209,169.50 |
209,169.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
167,269.50 |
167,269.50 |
0.00 |
167,269.50 |
167,269.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41,900.00 |
41,900.00 |
0.00 |
41,900.00 |
41,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2110402 |
农村环境保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
188,400.00 |
0.00 |
188,400.00 |
188,400.00 |
0.00 |
188,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
188,400.00 |
0.00 |
188,400.00 |
188,400.00 |
0.00 |
188,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
188,400.00 |
0.00 |
188,400.00 |
188,400.00 |
0.00 |
188,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,350,567.00 |
0.00 |
2,350,567.00 |
2,350,567.00 |
0.00 |
2,350,567.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212,836.00 |
0.00 |
212,836.00 |
212,836.00 |
0.00 |
212,836.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130108 |
病虫害控制 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130110 |
执法监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21,600.00 |
0.00 |
21,600.00 |
21,600.00 |
0.00 |
21,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130119 |
防灾救灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130121 |
农业结构调整补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130124 |
农村合作经济 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,565.00 |
0.00 |
10,565.00 |
10,565.00 |
0.00 |
10,565.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
133,671.00 |
0.00 |
133,671.00 |
133,671.00 |
0.00 |
133,671.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21302 |
林业和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21,800.00 |
0.00 |
21,800.00 |
21,800.00 |
0.00 |
21,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130399 |
其他水利支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21,800.00 |
0.00 |
21,800.00 |
21,800.00 |
0.00 |
21,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
849,683.00 |
0.00 |
849,683.00 |
849,683.00 |
0.00 |
849,683.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130505 |
生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
396,534.00 |
0.00 |
396,534.00 |
396,534.00 |
0.00 |
396,534.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
453,149.00 |
0.00 |
453,149.00 |
453,149.00 |
0.00 |
453,149.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,241,248.00 |
0.00 |
1,241,248.00 |
1,241,248.00 |
0.00 |
1,241,248.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,241,248.00 |
0.00 |
1,241,248.00 |
1,241,248.00 |
0.00 |
1,241,248.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
96,366.00 |
0.00 |
96,366.00 |
96,366.00 |
0.00 |
96,366.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21401 |
公路水路运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
96,366.00 |
0.00 |
96,366.00 |
96,366.00 |
0.00 |
96,366.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2140104 |
公路建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
96,366.00 |
0.00 |
96,366.00 |
96,366.00 |
0.00 |
96,366.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
233,127.00 |
233,127.00 |
0.00 |
233,127.00 |
233,127.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
233,127.00 |
233,127.00 |
0.00 |
233,127.00 |
233,127.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
233,127.00 |
233,127.00 |
0.00 |
233,127.00 |
233,127.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,600.00 |
0.00 |
3,600.00 |
3,600.00 |
0.00 |
3,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22406 |
自然灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,600.00 |
0.00 |
3,600.00 |
3,600.00 |
0.00 |
3,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2240601 |
地质灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,600.00 |
0.00 |
3,600.00 |
3,600.00 |
0.00 |
3,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
部门:石柱土家族自治县三益乡人民政府本级 |
06表 | |||||||
单位:元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
3,195,869.70 |
302 |
商品和服务支出 |
562,914.94 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
639,999.00 |
30201 |
办公费 |
25,859.04 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
596,006.50 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
30103 |
奖金 |
785,243.00 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
8,235.60 |
31006 |
大型修缮 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
493,563.50 |
30206 |
电费 |
18,593.86 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
237,176.20 |
30207 |
邮电费 |
79,734.00 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
176,073.00 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
5,281.50 |
30211 |
差旅费 |
132,707.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
233,127.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
29,400.00 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
112,299.00 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
7,570.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
30305 |
生活补助 |
99,799.00 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
63,600.00 |
31204 |
费用补贴 |
||
30307 |
医疗费补助 |
12,500.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
37,114.94 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
60,000.00 |
399 |
其他支出 |
||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
129,500.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
39909 |
经常性赠与 |
|||||
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
人员经费合计 |
3,308,168.70 |
公用经费合计 |
562,914.94 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
部门:石柱土家族自治县三益乡人民政府本级 |
07表 | |||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
107,200.00 |
0.00 |
107,200.00 |
107,200.00 |
0.00 |
107,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,200.00 |
0.00 |
7,200.00 |
7,200.00 |
0.00 |
7,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,200.00 |
0.00 |
7,200.00 |
7,200.00 |
0.00 |
7,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,200.00 |
0.00 |
7,200.00 |
7,200.00 |
0.00 |
7,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
部门:石柱土家族自治县三益乡人民政府本级 |
08表 | |||||||||||
单位:元 | ||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
机构运行信息决算表 | |||||
部门:石柱土家族自治县三益乡人民政府本级 |
09表 | ||||
单位:元 | |||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
562,914.94 |
(一)支出合计 |
2 |
67,570.00 |
(一)行政单位 |
26 |
562,914.94 |
1.因公出国(境)费 |
3 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
27 |
||
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
60,000.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
(1)公务用车购置费 |
5 |
(一)车辆数合计(辆) |
29 |
3 | |
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
60,000.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
30 |
|
3.公务接待费 |
7 |
7,570.00 |
2.主要领导干部用车 |
31 |
|
(1)国内接待费 |
8 |
7,570.00 |
3.机要通信用车 |
32 |
|
其中:外事接待费 |
9 |
4.应急保障用车 |
33 |
2 | |
(2)国(境)外接待费 |
10 |
5.执法执勤用车 |
34 |
||
(二)相关统计数 |
11 |
— |
6.特种专业技术用车 |
35 |
1 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
7.离退休干部用车 |
36 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
8.其他用车 |
37 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
38 |
||
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
3 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
60 |
(一)政府采购支出合计 |
40 |
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
1.政府采购货物支出 |
41 |
||
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
360 |
2.政府采购工程支出 |
42 |
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
3.政府采购服务支出 |
43 |
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
其中:授予小微企业合同金额 |
45 |
||
二、会议费 |
22 |
||||
三、培训费 |
23 |
||||
四、差旅费 |
24 |
136,707.50 |